ICP Projet Controle Interne
AXA
HAUTS-DE-SEINE-PUTEAUX, FR
il y a 6j

Description

1. Motif du recrutement :

AXA IM a démarré le déploiement du programme Contrôle Interne début 2018 en menant une approche risque qui consiste à prioriser les processus métiers les plus critiques et à adresser leurs risques majeurs, tout en suivant les directives d’AXA Groupe.

Vous intègrerez le pôle Risque Opérationnel et vous serez rattaché à l’équipe Certification & Internal control qui est en charge de mettre en place le programme de Contrôle Interne au sein d’AXA IM et de délivrer à AXA Groupe un reporting régulier.

Vous serez activement impliqué dans les dernières phases de la mise en place du projet en 2019. L’étude du dispositif de contrôles opérationnels existant, la définition et la mise en place des nouveaux contrôles avec les métiers.

Vous serez en charge :

  • De finaliser la documentation d’une partie des contrôles
  • d’évaluer le dispositif de contrôle mis en place afin de vérifier que les risques sont couverts et que le dispositif de contrôle fonctionne correctement
  • d’assurer la migration du plan de contrôle interne dans l’outil Group
  • de participer à la production du reporting régulier transmis à l’équipe centrale Contrôle Interne d’AXA Groupe.
  • 2.Description du Département :

    La fonction du département Risk Management est d’apporter une vision critique et indépendante des risques (de marché, de crédit et opérationnels) d’AXA IM ainsi que de définir les actions de réduction de ces différents risques.

    L’équipe Risk Management est composée de 63 professionnels répartis dans 10 pays (France, Allemagne, Suisse, UK, Luxembourg, Etats-Unis, Hong Kong, Inde, Chine and Corée).

    3.Vos principales responsabilités seront les suivantes :

    Mise en place du programme de Contrôle Interne

  • Participer activement à la mise en place du programme de Contrôle Interne défini par AXA Groupe. Les grandes étapes
  • Identifier les contrôles existants : réaliser un inventaire des contrôles existants par fonction métier avec les opérationnels afin d’évaluer la couverture des objectifs de contrôle
  • Identifier les contrôles manquants ou existants à faire évoluer afin de couvrir tous les objectifs de contrôles définis par AXA Groupe.
  • Définir et implémenter les nouveaux contrôles avec les équipes métiers

  • Participer à l’évaluation du dispositif de contrôle afin de donner une opinion sur la couverture des risques, par fonction métier
  • Emettre des recommandations auprès des équipes métiers suite à l’évaluation du risque des processus afin d’améliorer la qualité et / ou la pertinence des contrôles en place.
  • Tenir compte d’éventuels incidents majeurs pouvant impacter le Contrôle Interne et participer à la mise en place de plan de remédiation.
  • Reporter les résultats de l’évaluation du dispositif de contrôle dans le format dédié d’AXA Groupe.
  • Conformité de la démarche

  • Assister le responsable et les autres membres de l’équipe afin d’assurer un complet alignement de notre démarche avec les demandes d’AXA Groupe.
  • Documentation

  • Participer à la documentation des contrôles existants et nouveaux contrôles, notamment en cas d’écart entre les contrôles existants et les attentes d’AXA Groupe
  • Migration du plan de contrôle dans l’outil AXA Groupe

  • Participer et accompagner l’équipe Control Interne dans la migration des plans de contrôles déjà établis dans l’outil imposé par AXA Groupe.
  • Cette mission sera pour vous une opportunité d’acquérir une vision globale et transversale des fonctions et processus de l’Asset Management, et d’en appréhender les enjeux en termes de risque opérationnel et contrôle interne.

    Qualifications

    Quel profil recherchons-nous ?

    Formation / Niveau d’études :

  • Ecole de commerce dernière année, Universitaire, Master 2 en commerce, gestion, finance
  • Spécialisation : risque, contrôle opérationnel, contrôle interne / Asset Management
  • Compétences techniques :

  • Connaissance ou intérêt pour le métier de gestion des risques opérationnels et du contrôle interne. Intérêt pour le domaine très régulé de la finance de marché
  • Français et Anglais courant (lu, parlé, écrit)
  • Maitrise des outils MS Office (notamment les fonctions natives de MS Excel)
  • Compétences relationnelles et comportementales :

  • Bon relationnel et facilités de communication avec le métier en Français et en Anglais
  • Autonomie et proactivité
  • Bonne faculté d’adaptation dans un environnement complexe et exigeant (processus, interlocuteurs métiers opérationnels)
  • Capacité de synthèse, de formalisation et rigueur
  • Toute compétence ou expérience non indispensable mais qui serait un plus :

  • Une première expérience (CDD ou stage) dans un environnement de contrôle et / ou risque ou chez un acteur de la finance de marché serait un plus.
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